部门(单位)名称: 单位:万元
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项 目
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2014年预算数
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比2013年预算数增减
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增减变化原因说明
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合 计
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35.83
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0.85
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1、因公出国(境)费用
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0
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0
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2、公务接待费
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1.93
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-0.15
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落实厉行节约,严控支出范围
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3、公务用车费
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33.9
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1
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2014年人防工程业务量增加,机动指挥车演习训练量加大
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其中:(1)公务用车运行维护费
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33.9
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1
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(2)公务用车购置费
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0
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0
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说明:
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。
2、“本年预算数”的实有人员 125 人,其中:在职人员 73 人,离退休人员 52 人。